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公司财务资金部/财务共享中心第一检查组到四公司召开2024年度财务资金风险评估专项检查通报会

发布日期:2024-07-05 信息来源:四公司 作者:王博宇 摄影:王博宇 字号:[ ] 分享

按照公司财务资金风险评估及全面检查专项行动统一安排,7月4日,公司财务资金部/财务共享中心第一检查组到四公司召开财务资金风险评估专项检查通报会。公司党委委员、总会计师杨杰出席会议并作讲话,第一检查组组长刘兆国通报了检查工作的有关情况,会议由公司财务共享中心副主任许鹏程主持。

针对此次专项检查情况及四公司财务资金管理工作,杨杰指出:一是要严格执行公司分包管理办法,不断规范经营管理工作;二是要增强设备物资管理意识,提高项目询价招标的规范性,加强外租机械的管理,严格按公司设备物资采购办法执行,加强采购合同的草拟、审核工作,同时强化设备物资盘点工作质量,规范废旧物资处置流程,定期开展材料核销,通过核销达到节约材料使用的目的。三是要加强财务基础管理工作,加强“两金”管控和债权清收力度;四是加强干部队伍建设工作,严格执行公司考勤管理规定,不断优化人才队伍结构,充分发挥绩效的激励作用,同时做好农民工维稳工作;五是要规范“三重一大”决策管理,保证重大事项经过集体决策,防范决策风险,严格落实会议决策;六是要加强对业主的单位债权清收力度,积极化解潜在风险因素,建立诉讼负面清单;七是要修订项目经营业绩考核管理办法,发挥经营业绩考核的管理导向和激励作用;八是要严格执行安全管理制度,加强对分包商安全文明施工管控力度,杜绝出现安全罚而不扣、安全管理执行不到位的情况发生。

四公司负责同志表示将以此次检查为契机,主动查摆不足,认真研究清单,明确责任,做到立行立改、真改实改,确保以整改成果促进四公司高质量发展。

公司总部相关部门同志,四公司有关同志参加上述会议。






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